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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5045 Data de lançamento: 03/08/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FNS-Manut Incremento Temporário Piso Atenção Primária-PAP Emenda Redecker-Port 849(RV 4500)
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750. 3.000,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750. 3.000,00
11/08/2022 Conforme Cupom Fiscal Nº 54770; 54820; 54806; 831,11
15/08/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5045/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 831,11
18/08/2022 Conforme Cupom Fiscal Nº 54870; 54901; 371,00
18/08/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5045/2022, 1125 - ONEIDA PICCININI EPP 4,45
22/08/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5045/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 366,55
01/09/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750. 1.147,98
01/09/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5045/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.147,98
23/09/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750. 344,72
23/09/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750. 139,28
26/09/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5045/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 344,72
26/09/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5045/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 139,28
06/10/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750. 165,91
07/10/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5045/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 165,91
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 18/08/2022 4,45 Lançada
TOTAL   4,45