Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5758 |
Data de lançamento: |
02/09/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Iluminação Pública |
Conta de Despesa: |
3390.47.22.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXECICIO DE 2022.ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
11.000,00 |
11.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/09/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXECICIO DE 2022.ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
11.000,00 |
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06/09/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXECICIO DE 2022.ILUMINAÇÃO PUBLICA.
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44,73 |
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09/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5758/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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44,73 |
07/10/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXECICIO DE 2022.ILUMINAÇÃO PUBLICA.
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8.651,58 |
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13/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5758/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.651,58 |
23/11/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXECICIO DE 2022.ILUMINAÇÃO PUBLICA.
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2.303,69 |
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23/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5758/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.303,69 |
TOTAL |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.