PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento deserviços tecnico para curso de coral- oficina da smas, cfe oc. nr 2864/2022. pregão presencial nr 29/2022.
1.877,00
1.877,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2022
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento deserviços tecnico para curso de coral- oficina da smas, cfe oc. nr 2864/2022. pregão presencial nr 29/2022.
1.877,00
13/12/2022
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento deserviços tecnico para curso de coral- oficina da smas, cfe oc. nr 2864/2022. pregão presencial nr 29/2022.
1.490,00
13/12/2022
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6218/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.490,00
16/12/2022
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento deserviços tecnico para curso de coral- oficina da smas, cfe oc. nr 2864/2022. pregão presencial nr 29/2022.
387,00
16/12/2022
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6218/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
387,00
TOTAL
1.877,00
1.877,00
1.877,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.