Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS.PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 3349/2022- CONTRATO NR 202/2022. CARTA CONVITE 26/2022. |
3.944,20 |
|
|
| 12/01/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS.PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 3349/2022- CONTRATO NR 202/2022. CARTA CONVITE 26/2022.
|
|
3.617,50 |
|
| 12/01/2023 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 102/2023, 323 - ALICSON BRAUCKS |
|
|
43,41 |
| 13/01/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 102/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.574,09 |
| 26/01/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS.PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 3349/2022- CONTRATO NR 202/2022. CARTA CONVITE 26/2022.
|
|
326,70 |
|
| 26/01/2023 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 102/2023, 323 - ALICSON BRAUCKS |
|
|
3,92 |
| 30/01/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 102/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
322,78 |
| TOTAL |
3.944,20 |
3.944,20 |
3.944,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |