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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RENERIO JOSE ROYER

Dados do Empenho
Número do empenho: 1051 Data de lançamento: 15/02/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Caixa de som USB 53,00 106,00
1.00 Mouse óptico USB 44,00 44,00
18.00 Conector RJ45 2,00 36,00
57.00 Cabo de rede Finalidade: Para uso na sala de aula e laboratório de informática da EMEF Nelso Piccinini 3,50 199,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2023 Caixa de som USB Mouse óptico USB Conector RJ45 Cabo de rede Finalidade: Para uso na sala de aula e laboratório de informática da EMEF Nelso Piccinini 385,50
17/02/2023 Caixa de som USB Mouse óptico USB Conector RJ45 Cabo de rede Finalidade: Para uso na sala de aula e laboratório de informática da EMEF Nelso Piccinini 385,50
22/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1051/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856493 385,50
TOTAL 385,50 385,50 385,50
SALDO A PAGAR 0,00