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Última atualização realizada em 05/05/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: INMETRO INST NAC DE MET QUAL E TECNOLOGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AFERIÇÃO E SELAGEM DE TACOGRAFO. PARA O VEICULO VAN MERCEDES BENZ PLACAS O9G15 DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 3/2023,ANEXA. 90,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AFERIÇÃO E SELAGEM DE TACOGRAFO. PARA O VEICULO VAN MERCEDES BENZ PLACAS O9G15 DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 3/2023,ANEXA. 90,09
02/01/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AFERIÇÃO E SELAGEM DE TACOGRAFO. PARA O VEICULO VAN MERCEDES BENZ PLACAS O9G15 DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 3/2023,ANEXA. 90,09
11/01/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 90,09
TOTAL 90,09 90,09 90,09
SALDO A PAGAR 0,00