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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1100 Data de lançamento: 20/02/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Soda caustica c/ 1Kg Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu 21,90 21,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2023 Soda caustica c/ 1Kg Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu 21,90
20/02/2023 Soda caustica c/ 1Kg Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu 21,90
23/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1100/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856495 21,90
TOTAL 21,90 21,90 21,90
SALDO A PAGAR 0,00