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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1103 Data de lançamento: 20/02/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Canaleta adesiva 19,23 76,92
10.00 Cabo flexível 2,5mm Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu 2,06 20,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2023 Canaleta adesiva Cabo flexível 2,5mm Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu 97,52
23/02/2023 Canaleta adesiva Cabo flexível 2,5mm Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu 97,52
24/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1103/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 97,52
TOTAL 97,52 97,52 97,52
SALDO A PAGAR 0,00