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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1105 Data de lançamento: 20/02/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Canaleta adesiva 19,23 57,69
5.00 Tomada 2P+T 20A c/ placa simples 14,65 73,25
3.50 Cabo flexível 2,5mm na cor preta 2,06 7,21
2.00 Cabo flexível 2,5mm na cor azul 2,06 4,12
3.50 Cabo flexível 2,5mm na cor verde 2,06 7,21
1.00 Carga de gás ar condicionado R410 Finalidade: Para manutenção na EMEF Professor Nelso Piccinini 380,00 380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2023 Canaleta adesiva Tomada 2P+T 20A c/ placa simples Cabo flexível 2,5mm na cor preta Cabo flexível 2,5mm na cor azul Cabo flexível 2,5mm na cor verde Carga de gás ar condicionado R410 Finalidade: Para manutenção na EMEF Professor Nelso Piccinini 529,48
23/02/2023 Canaleta adesiva Tomada 2P+T 20A c/ placa simples Cabo flexível 2,5mm na cor preta Cabo flexível 2,5mm na cor azul Cabo flexível 2,5mm na cor verde Carga de gás ar condicionado R410 Finalidade: Para manutenção na EMEF Professor Nelso Piccinini 529,48
24/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1105/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 529,48
TOTAL 529,48 529,48 529,48
SALDO A PAGAR 0,00