Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/02/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇSO TECNICOS OFICINA DE ARTESANATO, MINISTRADAS JUNTO A SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2872/2021,ANEXA.- PREGÃO PRESENCIAL NR 28/2021. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. |
4.000,00 |
|
|
03/04/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇSO TECNICOS OFICINA DE ARTESANATO, MINISTRADAS JUNTO A SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2872/2021,ANEXA.- PREGÃO PRESENCIAL NR 28/2021. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
|
1.494,00 |
|
03/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1140/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.494,00 |
03/05/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇSO TECNICOS OFICINA DE ARTESANATO, MINISTRADAS JUNTO A SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2872/2021,ANEXA.- PREGÃO PRESENCIAL NR 28/2021. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
|
1.883,20 |
|
04/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1140/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.883,20 |
02/08/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇSO TECNICOS OFICINA DE ARTESANATO, MINISTRADAS JUNTO A SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2872/2021,ANEXA.- PREGÃO PRESENCIAL NR 28/2021. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
|
622,80 |
|
03/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1140/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
622,80 |
TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.