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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 1399 Data de lançamento: 28/02/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Amortecedor traseiro 253,00 506,00
2.00 Kit amortecedor 26,00 52,00
2.00 Bucha amortecedor Finalidade: Para manutenção do veículo Gol placa IXT5762 41,00 82,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2023 Amortecedor traseiro Kit amortecedor Bucha amortecedor Finalidade: Para manutenção do veículo Gol placa IXT5762 640,00
03/03/2023 Amortecedor traseiro Kit amortecedor Bucha amortecedor Finalidade: Para manutenção do veículo Gol placa IXT5762 640,00
03/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1399/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 640,00
TOTAL 640,00 640,00 640,00
SALDO A PAGAR 0,00