Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO NA RUA ABRHÃO GROFF, LUIZ MAZETTI E RUA PARIZINHO, CFE OC. NR 583/2023,ANEXA. CONTRATO NR 41/2023- TOMADA DE PREÇO 01/2023. |
61.419,00 |
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| 30/03/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO NA RUA ABRHÃO GROFF, LUIZ MAZETTI E RUA PARIZINHO, CFE OC. NR 583/2023,ANEXA. CONTRATO NR 41/2023- TOMADA DE PREÇO 01/2023.
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25.449,91 |
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| 30/03/2023 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 1485/2023, 6782 - CONSTRUTORA SANTOS E DORNELLES LTDA |
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305,40 |
| 30/03/2023 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1485/2023, 6782 - CONSTRUTORA SANTOS E DORNELLES LTDA |
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336,77 |
| 31/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1485/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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24.807,74 |
| 12/04/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO NA RUA ABRHÃO GROFF, LUIZ MAZETTI E RUA PARIZINHO, CFE OC. NR 583/2023,ANEXA. CONTRATO NR 41/2023- TOMADA DE PREÇO 01/2023.
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7.800,00 |
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| 12/04/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO NA RUA ABRHÃO GROFF, LUIZ MAZETTI E RUA PARIZINHO, CFE OC. NR 583/2023,ANEXA. CONTRATO NR 41/2023- TOMADA DE PREÇO 01/2023.
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7.924,37 |
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| 12/04/2023 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1485/2023, 6782 - CONSTRUTORA SANTOS E DORNELLES LTDA |
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234,00 |
| 12/04/2023 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 1485/2023, 6782 - CONSTRUTORA SANTOS E DORNELLES LTDA |
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93,60 |
| 12/04/2023 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 1485/2023, 6782 - CONSTRUTORA SANTOS E DORNELLES LTDA |
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95,09 |
| 12/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1485/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.472,40 |
| 12/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1485/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.829,28 |
| 18/04/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO NA RUA ABRHÃO GROFF, LUIZ MAZETTI E RUA PARIZINHO, CFE OC. NR 583/2023,ANEXA. CONTRATO NR 41/2023- TOMADA DE PREÇO 01/2023.
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5.010,85 |
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| 18/04/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO NA RUA ABRHÃO GROFF, LUIZ MAZETTI E RUA PARIZINHO, CFE OC. NR 583/2023,ANEXA. CONTRATO NR 41/2023- TOMADA DE PREÇO 01/2023.
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3.747,00 |
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| 18/04/2023 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 1485/2023, 6782 - CONSTRUTORA SANTOS E DORNELLES LTDA |
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60,13 |
| 18/04/2023 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1485/2023, 6782 - CONSTRUTORA SANTOS E DORNELLES LTDA |
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150,32 |
| 18/04/2023 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 1485/2023, 6782 - CONSTRUTORA SANTOS E DORNELLES LTDA |
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44,96 |
| 19/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1485/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.800,40 |
| 19/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1485/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.702,04 |
| 20/06/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO NA RUA ABRHÃO GROFF, LUIZ MAZETTI E RUA PARIZINHO, CFE OC. NR 583/2023,ANEXA. CONTRATO NR 41/2023- TOMADA DE PREÇO 01/2023.
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5.280,00 |
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| 20/06/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO NA RUA ABRHÃO GROFF, LUIZ MAZETTI E RUA PARIZINHO, CFE OC. NR 583/2023,ANEXA. CONTRATO NR 41/2023- TOMADA DE PREÇO 01/2023.
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6.206,87 |
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| 20/06/2023 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 1485/2023, 6782 - CONSTRUTORA SANTOS E DORNELLES LTDA |
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63,36 |
| 20/06/2023 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 1485/2023, 6782 - CONSTRUTORA SANTOS E DORNELLES LTDA |
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74,48 |
| 20/06/2023 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1485/2023, 6782 - CONSTRUTORA SANTOS E DORNELLES LTDA |
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186,21 |
| 20/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1485/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.216,64 |
| 20/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1485/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.946,18 |
| TOTAL |
61.419,00 |
61.419,00 |
61.419,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |