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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1629 Data de lançamento: 09/03/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Buzina simples caracol 83,70 167,40
1.00 Palheta dianteira 82,30 82,30
10.00 Faixa refletiva 8,00 80,00
1.00 Lâmpada 12V 2W 2,21 2,21
1.00 Lâmpada 24V H3 Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa NYS2281 39,11 39,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2023 Buzina simples caracol Palheta dianteira Faixa refletiva Lâmpada 12V 2W Lâmpada 24V H3 Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa NYS2281 371,02
16/03/2023 Buzina simples caracol Palheta dianteira Faixa refletiva Lâmpada 12V 2W Lâmpada 24V H3 Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa NYS2281 369,72
16/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1629/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 369,72
16/03/2023 POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR -1,30
TOTAL 369,72 369,72 369,72
SALDO A PAGAR 0,00