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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO - VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 171 Data de lançamento: 09/01/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Mat Inset aerol 10,50 10,50
1.00 Tinta carimbo radex - Tinta carimbo 5,95 5,95
1.00 Caixa de clips 4,99 4,99
1.00 Caixa de Papel A4 125,95 125,95
1.00 Tinta carimbo Finalidade: Para uso na Secretaria de Saúde. 6,99 6,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2023 Mat Inset aerol Tinta carimbo radex - Tinta carimbo Caixa de clips Caixa de Papel A4 Tinta carimbo Finalidade: Para uso na Secretaria de Saúde. 154,38
11/01/2023 Mat Inset aerol Tinta carimbo radex - Tinta carimbo Caixa de clips Caixa de Papel A4 Tinta carimbo Finalidade: Para uso na Secretaria de Saúde. 154,38
12/01/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 171/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 154,38
TOTAL 154,38 154,38 154,38
SALDO A PAGAR 0,00