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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1784 Data de lançamento: 15/03/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Sabão em pó c/ 04 Kgs 49,90 49,90
2.00 Saco de lixo de 30 litros 13,90 27,80
1.00 Rodo de espuma 15,00 15,00
1.00 Desinfetante herbal c/ 05 litros 23,90 23,90
1.00 Desinfetante talco c/ 05 litros 23,90 23,90
1.00 Vassoura de palha 35,00 35,00
1.00 Balde 22,89 22,89
2.00 Limpa piso Finalidade: Para uso na secretaria e nas oficinas dos grupos do SCFV 10,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2023 Sabão em pó c/ 04 Kgs Saco de lixo de 30 litros Rodo de espuma Desinfetante herbal c/ 05 litros Desinfetante talco c/ 05 litros Vassoura de palha Balde Limpa piso Finalidade: Para uso na secretaria e nas oficinas dos grupos do SCFV 218,39
17/03/2023 Sabão em pó c/ 04 Kgs Saco de lixo de 30 litros Rodo de espuma Desinfetante herbal c/ 05 litros Desinfetante talco c/ 05 litros Vassoura de palha Balde Limpa piso Finalidade: Para uso na secretaria e nas oficinas dos grupos do SCFV 218,39
20/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1784/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850840 218,39
TOTAL 218,39 218,39 218,39
SALDO A PAGAR 0,00