O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LUCAS VOGT PIMENTA 03430732000

Dados do Empenho
Número do empenho: 1794 Data de lançamento: 15/03/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA CONSTRUÇÃO NA PARADA DE ONIBUS NA LOCALIDADEDE ALTA UNIÃO PARA ABRIGAR ALUNOS ENQUANTO ESPERAM TRANSPORTE ESCOLAR, CFE OC. NR 783/2023,ANEXA. 2.750,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA CONSTRUÇÃO NA PARADA DE ONIBUS NA LOCALIDADEDE ALTA UNIÃO PARA ABRIGAR ALUNOS ENQUANTO ESPERAM TRANSPORTE ESCOLAR, CFE OC. NR 783/2023,ANEXA. 2.750,20
20/03/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA CONSTRUÇÃO NA PARADA DE ONIBUS NA LOCALIDADEDE ALTA UNIÃO PARA ABRIGAR ALUNOS ENQUANTO ESPERAM TRANSPORTE ESCOLAR, CFE OC. NR 783/2023,ANEXA. 2.750,20
20/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1794/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856506 2.750,20
TOTAL 2.750,20 2.750,20 2.750,20
SALDO A PAGAR 0,00