| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LINDA LAURA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
| Número do empenho: | 1807 | Data de lançamento: | 16/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE E GRANULADO. PARA CONSUMO NAS OFICINAS SCFV POR OCASIÃO DA PASCOA. CFE OC. NR 792/2023,ANEXA. | 297,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE E GRANULADO. PARA CONSUMO NAS OFICINAS SCFV POR OCASIÃO DA PASCOA. CFE OC. NR 792/2023,ANEXA. | 297,40 | ||
| 31/03/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE E GRANULADO. PARA CONSUMO NAS OFICINAS SCFV POR OCASIÃO DA PASCOA. CFE OC. NR 792/2023,ANEXA. | 297,40 | ||
| 03/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1807/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 297,40 | ||
| TOTAL | 297,40 | 297,40 | 297,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||