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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LINDA LAURA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1807 Data de lançamento: 16/03/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE E GRANULADO. PARA CONSUMO NAS OFICINAS SCFV POR OCASIÃO DA PASCOA. CFE OC. NR 792/2023,ANEXA. 297,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE E GRANULADO. PARA CONSUMO NAS OFICINAS SCFV POR OCASIÃO DA PASCOA. CFE OC. NR 792/2023,ANEXA. 297,40
31/03/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE E GRANULADO. PARA CONSUMO NAS OFICINAS SCFV POR OCASIÃO DA PASCOA. CFE OC. NR 792/2023,ANEXA. 297,40
03/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1807/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 297,40
TOTAL 297,40 297,40 297,40
SALDO A PAGAR 0,00