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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1873 Data de lançamento: 22/03/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 Cola quente grande 1,50 22,50
2.00 Fita crepe 7,99 15,98
2.00 EVA c/ glitter 9,10 18,20
5.00 Papel crepon Finalidade: Para uso nos grupos do SCFV, cfe oc. nr 848/2023,anexa. 1,99 9,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2023 Cola quente grande Fita crepe EVA c/ glitter Papel crepon Finalidade: Para uso nos grupos do SCFV, cfe oc. nr 848/2023,anexa. 66,63
27/03/2023 Cola quente grande Fita crepe EVA c/ glitter Papel crepon Finalidade: Para uso nos grupos do SCFV, cfe oc. nr 848/2023,anexa. 66,63
28/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1873/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 66,63
TOTAL 66,63 66,63 66,63
SALDO A PAGAR 0,00