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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 1889 Data de lançamento: 23/03/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Coxim superior amortecedor traseiro 119,00 238,00
2.00 Amortecedor traseiro 234,00 468,00
2.00 Kit amortecedor traseiro 79,00 158,00
2.00 Bucha eixo traseiro 269,00 538,00
1.00 Líquido de freio Finalidade: Para manutenção do veículo Spin placa IYC0098 74,00 74,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2023 Coxim superior amortecedor traseiro Amortecedor traseiro Kit amortecedor traseiro Bucha eixo traseiro Líquido de freio Finalidade: Para manutenção do veículo Spin placa IYC0098 1.476,00
27/03/2023 Coxim superior amortecedor traseiro Amortecedor traseiro Kit amortecedor traseiro Bucha eixo traseiro Líquido de freio Finalidade: Para manutenção do veículo Spin placa IYC0098 1.476,00
28/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1889/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.476,00
TOTAL 1.476,00 1.476,00 1.476,00
SALDO A PAGAR 0,00