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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 199 Data de lançamento: 10/01/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Filtro de combustível 19,00 19,00
1.00 Regulador pressão 125,00 125,00
1.00 Filtro de ar 35,00 35,00
1.00 Sensor fase doblo 240,00 240,00
1.00 Lona estrada 369,00 369,00
2.00 Tambor freio 226,00 452,00
2.00 Lâmpada H7 18,00 36,00
4.00 Vela Ignição motor Finalidade: Para manutenção do veículo Doblo IZC 0D65. 38,00 152,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2023 Filtro de combustível Regulador pressão Filtro de ar Sensor fase doblo Lona estrada Tambor freio Lâmpada H7 Vela Ignição motor Finalidade: Para manutenção do veículo Doblo IZC 0D65. 1.428,00
12/01/2023 Filtro de combustível Regulador pressão Filtro de ar Sensor fase doblo Lona estrada Tambor freio Lâmpada H7 Vela Ignição motor Finalidade: Para manutenção do veículo Doblo IZC 0D65. 1.428,00
13/01/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 199/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.428,00
TOTAL 1.428,00 1.428,00 1.428,00
SALDO A PAGAR 0,00