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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 200 Data de lançamento: 10/01/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Filtro óleo 23,00 23,00
1.00 Filtro de combustível 19,00 19,00
3.00 TX havoline sintético 5w30 46,00 138,00
1.00 Filtro ar 51,00 51,00
1.00 Filtro cabine 26,00 26,00
2.00 Disco freio mobi 171,00 342,00
1.00 Pasta de freio Finalidade: Para manutenção do veículo Argo placa JAY 0D28. 138,00 138,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2023 Filtro óleo Filtro de combustível TX havoline sintético 5w30 Filtro ar Filtro cabine Disco freio mobi Pasta de freio Finalidade: Para manutenção do veículo Argo placa JAY 0D28. 737,00
12/01/2023 Filtro óleo Filtro de combustível TX havoline sintético 5w30 Filtro ar Filtro cabine Disco freio mobi Pasta de freio Finalidade: Para manutenção do veículo Argo placa JAY 0D28. 737,00
13/01/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 200/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 737,00
TOTAL 737,00 737,00 737,00
SALDO A PAGAR 0,00