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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2141 Data de lançamento: 28/03/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Erva mate sem açúcar 14,99 44,97
1.00 Bolacha 8,99 8,99
25.00 Suco 0,99 24,75
2.00 Tempero verde 2,99 5,98
10.80 Maçã gala Finalidade: Para uso na Secretaria (item 01 e 04) e para uso nos grupos do SCFV (item 02 e 03 e 05) 9,90 106,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2023 Erva mate sem açúcar Bolacha Suco Tempero verde Maçã gala Finalidade: Para uso na Secretaria (item 01 e 04) e para uso nos grupos do SCFV (item 02 e 03 e 05) 191,61
31/03/2023 Erva mate sem açúcar Bolacha Suco Tempero verde Maçã gala Finalidade: Para uso na Secretaria (item 01 e 04) e para uso nos grupos do SCFV (item 02 e 03 e 05) 191,61
03/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2141/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 191,61
TOTAL 191,61 191,61 191,61
SALDO A PAGAR 0,00