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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 216 Data de lançamento: 11/01/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Disco freio 236,00 472,00
1.00 Pastilha freio 292,00 292,00
1.00 Filtro de ar motor 29,00 29,00
1.00 Filtro lubrificante 22,00 22,00
1.00 Filtro de combustível 19,00 19,00
1.00 Filtro de cabine 26,00 26,00
3.50 TX Havoline sae 10w40 Finalidade: Para manutenção do veículo Spin placa iyc 0098. 36,00 126,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2023 Disco freio Pastilha freio Filtro de ar motor Filtro lubrificante Filtro de combustível Filtro de cabine TX Havoline sae 10w40 Finalidade: Para manutenção do veículo Spin placa iyc 0098. 986,00
16/01/2023 Disco freio Pastilha freio Filtro de ar motor Filtro lubrificante Filtro de combustível Filtro de cabine TX Havoline sae 10w40 Finalidade: Para manutenção do veículo Spin placa iyc 0098. 986,00
17/01/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 216/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 986,00
TOTAL 986,00 986,00 986,00
SALDO A PAGAR 0,00