Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022. |
35.000,00 |
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| 10/04/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022.
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5.320,04 |
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| 10/04/2023 |
POR SER EMPENHO INDEVIDO |
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-5.320,04 |
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| 17/04/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022.
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2.579,87 |
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| 18/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2169/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.579,87 |
| 20/04/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022.
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348,25 |
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| 24/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2169/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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348,25 |
| 02/05/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022.
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3.312,97 |
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| 03/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2169/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.312,97 |
| 08/05/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022.
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1.700,98 |
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| 08/05/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022.
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2.543,21 |
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| 10/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2169/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.700,98 |
| 10/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2169/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.543,21 |
| 12/05/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022.
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1.466,98 |
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| 16/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2169/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.466,98 |
| 19/05/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022.
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1.583,98 |
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| 22/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2169/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.583,98 |
| 26/05/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022.
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2.839,35 |
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| 29/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2169/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.839,35 |
| 01/06/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022.
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4.296,53 |
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| 01/06/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022.
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1.799,08 |
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| 05/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2169/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.799,08 |
| 05/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2169/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.296,53 |
| 06/06/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022.
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2.438,73 |
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| 06/06/2023 |
POR HAVER NOVA LICITAÇÃO. |
-10.090,07 |
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| 13/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2169/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.438,73 |
| TOTAL |
24.909,93 |
24.909,93 |
24.909,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |