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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2189 Data de lançamento: 29/03/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS TELEFONES CELULARES MES DE FEVEREIRO DE 2023, CFE FATURA EM ANEXO. 582,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS TELEFONES CELULARES MES DE FEVEREIRO DE 2023, CFE FATURA EM ANEXO. 582,41
29/03/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS TELEFONES CELULARES MES DE FEVEREIRO DE 2023, CFE FATURA EM ANEXO. 582,41
06/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2189/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 582,41
TOTAL 582,41 582,41 582,41
SALDO A PAGAR 0,00