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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2191 Data de lançamento: 29/03/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS TELEFONES CELULARES MES DE MARÇO DE 2023, CFE FATURA EM ANEXO. 1.002,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS TELEFONES CELULARES MES DE MARÇO DE 2023, CFE FATURA EM ANEXO. 1.002,77
29/03/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS TELEFONES CELULARES MES DE MARÇO DE 2023, CFE FATURA EM ANEXO. 1.002,77
06/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2191/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.002,77
TOTAL 1.002,77 1.002,77 1.002,77
SALDO A PAGAR 0,00