| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S A |
| Número do empenho: | 2191 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS TELEFONES CELULARES MES DE MARÇO DE 2023, CFE FATURA EM ANEXO. | 1.002,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS TELEFONES CELULARES MES DE MARÇO DE 2023, CFE FATURA EM ANEXO. | 1.002,77 | ||
| 29/03/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS TELEFONES CELULARES MES DE MARÇO DE 2023, CFE FATURA EM ANEXO. | 1.002,77 | ||
| 06/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2191/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.002,77 | ||
| TOTAL | 1.002,77 | 1.002,77 | 1.002,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||