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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2209 Data de lançamento: 30/03/2023
Tipo de empenho: Cisa-Contrato de Programa-Consultas, Exames, Contr
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Programa Saúde Bucal-Protese Dentaria
Conta de Despesa: 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 PROTESES DENTARIAS, CFE RI NR 10461/2023,ANEXA. 8.970,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 PROTESES DENTARIAS, CFE RI NR 10461/2023,ANEXA. 8.970,00
30/03/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 PROTESES DENTARIAS, CFE RI NR 10461/2023,ANEXA. 8.970,00
03/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2209/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 8.970,00
TOTAL 8.970,00 8.970,00 8.970,00
SALDO A PAGAR 0,00