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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: INMETRO INST NAC DE MET QUAL E TECNOLOGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2234 Data de lançamento: 31/03/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Prestação de serviço de aferição de tacógrafo 90,09 90,09
1.00 Prestação de serviço de aferição de tacógrafo Finalidade: Referente a aferição do tacógrafo do veículo Sprinter placa JBO9G15 (Item 01) e Ducato placa ITR 3411 (item 02) 90,09 90,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2023 Prestação de serviço de aferição de tacógrafo Prestação de serviço de aferição de tacógrafo Finalidade: Referente a aferição do tacógrafo do veículo Sprinter placa JBO9G15 (Item 01) e Ducato placa ITR 3411 (item 02) 180,18
04/04/2023 Prestação de serviço de aferição de tacógrafo Prestação de serviço de aferição de tacógrafo Finalidade: Referente a aferição do tacógrafo do veículo Sprinter placa JBO9G15 (Item 01) e Ducato placa ITR 3411 (item 02) 180,18
05/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2234/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 180,18
TOTAL 180,18 180,18 180,18
SALDO A PAGAR 0,00