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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 230 Data de lançamento: 11/01/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Programa Saúde na Escola-PAB Variável (RV 4500)
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Ionometro de vidro 305,00 305,00
1.00 Kit ionometro de vidro 80,00 80,00
2.00 Fio mononylon 75,00 150,00
1.00 Resina Finalidade: Para uso no consultorio odontológico - pagamento com recursos Programa saúde na Escola. 28,00 28,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2023 Ionometro de vidro Kit ionometro de vidro Fio mononylon Resina Finalidade: Para uso no consultorio odontológico - pagamento com recursos Programa saúde na Escola. 563,00
02/02/2023 Ionometro de vidro Kit ionometro de vidro Fio mononylon Resina Finalidade: Para uso no consultorio odontológico - pagamento com recursos Programa saúde na Escola. 563,00
02/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 230/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 563,00
TOTAL 563,00 563,00 563,00
SALDO A PAGAR 0,00