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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 2422 Data de lançamento: 11/04/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Palheta 600mm 136,00 136,00
1.00 Palheta 400mm Finalidade: Para manutenção do veículo Argo placa JAY0D28, CFE OC. NR 1099/2023,ANEXA. 112,00 112,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2023 Palheta 600mm Palheta 400mm Finalidade: Para manutenção do veículo Argo placa JAY0D28, CFE OC. NR 1099/2023,ANEXA. 248,00
13/04/2023 Palheta 600mm Palheta 400mm Finalidade: Para manutenção do veículo Argo placa JAY0D28, CFE OC. NR 1099/2023,ANEXA. 248,00
14/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2422/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 248,00
TOTAL 248,00 248,00 248,00
SALDO A PAGAR 0,00