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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2423 Data de lançamento: 11/04/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OXIMETRO PEDIATRICO. ALMOFADA GEL REDONDA COM ORIFICIO. PARA USO NA UBS, CFE OC. NR 1100/2023,ANEXA. 407,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OXIMETRO PEDIATRICO. ALMOFADA GEL REDONDA COM ORIFICIO. PARA USO NA UBS, CFE OC. NR 1100/2023,ANEXA. 407,00
21/08/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OXIMETRO PEDIATRICO. ALMOFADA GEL REDONDA COM ORIFICIO. PARA USO NA UBS, CFE OC. NR 1100/2023,ANEXA. 407,00
28/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2423/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854238 407,00
TOTAL 407,00 407,00 407,00
SALDO A PAGAR 0,00