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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CARINA LAUXEN KOSSMANN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2441 Data de lançamento: 11/04/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Sabonete branco 48x90g 5,50 5,50
1.00 Glicerina 100ml Finalidade: Para produção de sabonetes líquidos nas oficinas dos grupos SCFV 12,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2023 Sabonete branco 48x90g Glicerina 100ml Finalidade: Para produção de sabonetes líquidos nas oficinas dos grupos SCFV 17,50
17/04/2023 Sabonete branco 48x90g Glicerina 100ml Finalidade: Para produção de sabonetes líquidos nas oficinas dos grupos SCFV 17,50
18/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2441/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850847 17,50
TOTAL 17,50 17,50 17,50
SALDO A PAGAR 0,00