| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE CARNES CHAGA & FREES |
| Número do empenho: | 2456 | Data de lançamento: | 12/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 14/2023- SCFV. PAIF.FEAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS DO SCFV. PAIF E FEAS, CFE OC. NR 1075/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCAIL NR 14/2023. CONTRATO NR 98/2023. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS DO SCFV. PAIF E FEAS, CFE OC. NR 1075/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCAIL NR 14/2023. CONTRATO NR 98/2023. | 1.000,00 | ||
| 28/12/2023 | POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR | -1.000,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||