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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 246 Data de lançamento: 12/01/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Kit de embreagem 4.920,00 4.920,00
1.00 Parafuso 16x80 8,00 8,00
1.00 Tubo embreagem cargo 2422 290,00 290,00
1.00 Porca 5x travante 16MA 3,00 3,00
1.00 Cilindro mestre embreagem 160,00 160,00
1.00 Pino embreagem Finalidade: Para manutenção do veículo ônibus ISV 4035. 950,00 950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2023 Kit de embreagem Parafuso 16x80 Tubo embreagem cargo 2422 Porca 5x travante 16MA Cilindro mestre embreagem Pino embreagem Finalidade: Para manutenção do veículo ônibus ISV 4035. 6.331,00
18/01/2023 Kit de embreagem Parafuso 16x80 Tubo embreagem cargo 2422 Porca 5x travante 16MA Cilindro mestre embreagem Pino embreagem Finalidade: Para manutenção do veículo ônibus ISV 4035. 6.331,00
23/01/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 246/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.331,00
TOTAL 6.331,00 6.331,00 6.331,00
SALDO A PAGAR 0,00