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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 2492 Data de lançamento: 13/04/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.50 Óleo 5W30 48,00 216,00
1.00 Filtro de combustível 19,00 19,00
1.00 Filtro de ar 35,00 35,00
1.00 Filtro de óleo 42,00 42,00
1.00 Filtro de cabine 26,00 26,00
1.00 Guia porta meio 310,00 310,00
1.00 Fechadura porta Finalidade: Para manutenção do veículo Doblo placa IZC0D28 280,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2023 Óleo 5W30 Filtro de combustível Filtro de ar Filtro de óleo Filtro de cabine Guia porta meio Fechadura porta Finalidade: Para manutenção do veículo Doblo placa IZC0D28 928,00
18/04/2023 Óleo 5W30 Filtro de combustível Filtro de ar Filtro de óleo Filtro de cabine Guia porta meio Fechadura porta Finalidade: Para manutenção do veículo Doblo placa IZC0D28 928,00
19/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2492/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 928,00
TOTAL 928,00 928,00 928,00
SALDO A PAGAR 0,00