Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/04/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 100/2020 PREGÃO 19/2020. |
2.000,00 |
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05/05/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 100/2020 PREGÃO 19/2020.
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554,00 |
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08/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2588/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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554,00 |
19/05/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 100/2020 PREGÃO 19/2020.
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530,00 |
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23/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2588/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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530,00 |
21/06/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 100/2020 PREGÃO 19/2020.
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210,00 |
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21/06/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 100/2020 PREGÃO 19/2020.
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240,00 |
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26/06/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 100/2020 PREGÃO 19/2020.
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295,00 |
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26/06/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 100/2020 PREGÃO 19/2020.
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171,00 |
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26/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2588/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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240,00 |
26/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2588/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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210,00 |
03/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2588/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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295,00 |
03/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2588/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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171,00 |
TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.