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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MECASUL AUTO MECANICA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2648 Data de lançamento: 25/04/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Filtro lubrificante cód. A6510903600 463,80 463,80
1.00 Elemento do filtro de óleo cód. A6511800109 319,04 319,04
1.00 Filtro de pó cód. A91083011100 182,74 182,74
12.00 Óleo motor 5W30 sintético cód. A0009899701 51,32 615,84
2.00 Abraçadeira 9x14x2 cód. MOQ1340 3,80 7,60
5.00 Pano para limpeza cód. MOQ1750 3,20 16,00
1.00 Elemento do filtro de ar cód. A0000903751 Finalidade: Para revisão da Van Mercedes Benz Sprinter 516 placa JBO9G15 63,68 63,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2023 Filtro lubrificante cód. A6510903600 Elemento do filtro de óleo cód. A6511800109 Filtro de pó cód. A91083011100 Óleo motor 5W30 sintético cód. A0009899701 Abraçadeira 9x14x2 cód. MOQ1340 Pano para limpeza cód. MOQ1750 Elemento do filtro de ar cód. A0000903751 Finalidade: Para revisão da Van Mercedes Benz Sprinter 516 placa JBO9G15 1.668,70
16/05/2023 Filtro lubrificante cód. A6510903600 Elemento do filtro de óleo cód. A6511800109 Filtro de pó cód. A91083011100 Óleo motor 5W30 sintético cód. A0009899701 Abraçadeira 9x14x2 cód. MOQ1340 Pano para limpeza cód. MOQ1750 Elemento do filtro de ar cód. A0000903751 Finalidade: Para revisão da Van Mercedes Benz Sprinter 516 placa JBO9G15 1.668,70
16/05/2023 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 2648/2023, 7844 - MECASUL AUTO MECANICA SA 14,05
06/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2648/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.654,65
TOTAL 1.668,70 1.668,70 1.668,70
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 16/05/2023 14,05 Lançada
TOTAL   14,05