| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 2742 | Data de lançamento: | 25/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO SUBSIDIOS FOLHA MÊS EMP REF A FERIAS MES DE ABRIL DE 2023 | 4.820,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2023 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO SUBSIDIOS FOLHA MÊS EMP REF A FERIAS MES DE ABRIL DE 2023 | 4.820,55 | ||
| 25/04/2023 | EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE ABRIL DE 2023 | 4.820,55 | ||
| 28/04/2023 | Pagamento de Empenho 2742/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.820,55 | ||
| TOTAL | 4.820,55 | 4.820,55 | 4.820,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||