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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDUARDA DORNELLES KOPP DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3053 Data de lançamento: 05/05/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Adesivo traseiro Finalidade: Para identificação do veículo Ônibus placa AFX6238 350,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2023 Adesivo traseiro Finalidade: Para identificação do veículo Ônibus placa AFX6238 350,00
11/05/2023 Adesivo traseiro Finalidade: Para identificação do veículo Ônibus placa AFX6238 350,00
17/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3053/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850860 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00