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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CARINA LAUXEN KOSSMANN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3055 Data de lançamento: 05/05/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Sabonete 48x90g Finalidade: Para produção de sabonetes líquidos com o grupo de crianças do SCFV 5,50 11,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2023 Sabonete 48x90g Finalidade: Para produção de sabonetes líquidos com o grupo de crianças do SCFV 11,00
12/05/2023 Sabonete 48x90g Finalidade: Para produção de sabonetes líquidos com o grupo de crianças do SCFV 11,00
16/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3055/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850859 11,00
TOTAL 11,00 11,00 11,00
SALDO A PAGAR 0,00