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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3069 Data de lançamento: 08/05/2023
Tipo de empenho: Cisa-Contrato de Programa-Consultas, Exames, Contr
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa: 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE RI 10517/2023,ANEXA. 33.732,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE RI 10517/2023,ANEXA. 33.732,50
08/05/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE RI 10517/2023,ANEXA. 33.732,50
10/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3069/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 33.732,50
TOTAL 33.732,50 33.732,50 33.732,50
SALDO A PAGAR 0,00