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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3097 Data de lançamento: 08/05/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Tesoura escolar 6,50 78,00
1.00 Bloco de recado 6,75 6,75
1.00 Clips 3,59 3,59
1.00 Caixinha 18,99 18,99
1.00 Cola 15,99 15,99
2.00 Caneta permanente 6,25 12,50
3.00 Pincel atômico 7,50 22,50
1.00 EVA liso Finalidade: Para uso durante as atividades desenvolvidas nos grupos do SCFV 3,99 3,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2023 Tesoura escolar Bloco de recado Clips Caixinha Cola Caneta permanente Pincel atômico EVA liso Finalidade: Para uso durante as atividades desenvolvidas nos grupos do SCFV 162,31
11/05/2023 Tesoura escolar Bloco de recado Clips Caixinha Cola Caneta permanente Pincel atômico EVA liso Finalidade: Para uso durante as atividades desenvolvidas nos grupos do SCFV 162,31
17/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3097/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 162,31
TOTAL 162,31 162,31 162,31
SALDO A PAGAR 0,00