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Última atualização realizada em 18/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3162 Data de lançamento: 11/05/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Álcool 70% 10,99 43,96
10.00 Pedra sanitária 20g 1,79 17,90
1.00 Água sanitária c/ 05 litros 15,99 15,99
1.00 Lava roupas c/ 05 litros 25,99 25,99
1.00 Amaciante c/ 05 litros 17,99 17,99
3.00 Detergente 500ml 2,89 8,67
6.00 Papel higiênico Finalidade: Para uso na UBS 15,99 95,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2023 Álcool 70% Pedra sanitária 20g Água sanitária c/ 05 litros Lava roupas c/ 05 litros Amaciante c/ 05 litros Detergente 500ml Papel higiênico Finalidade: Para uso na UBS 226,44
15/05/2023 Álcool 70% Pedra sanitária 20g Água sanitária c/ 05 litros Lava roupas c/ 05 litros Amaciante c/ 05 litros Detergente 500ml Papel higiênico Finalidade: Para uso na UBS 226,44
18/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3162/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 226,44
TOTAL 226,44 226,44 226,44
SALDO A PAGAR 0,00