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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GILBERTO JAROSCZNISKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3165 Data de lançamento: 11/05/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Toner HP compatível 75,00 225,00
12.00 Refil de tinta epson 544 Finalidade: Para uso na Secretaria 75,00 900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2023 Toner HP compatível Refil de tinta epson 544 Finalidade: Para uso na Secretaria 1.125,00
16/05/2023 Toner HP compatível Refil de tinta epson 544 Finalidade: Para uso na Secretaria 1.125,00
18/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3165/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854068 1.125,00
TOTAL 1.125,00 1.125,00 1.125,00
SALDO A PAGAR 0,00