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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 3194 Data de lançamento: 12/05/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Filtro de combustível FS04/7 19,00 19,00
3.00 Óleo 5W30 48,00 144,00
1.00 Filtro de ar motor 29,00 29,00
1.00 Filtro de óleo 23,00 23,00
4.00 Vela ignição 36,00 144,00
1.00 Filtro cabine Finalidade: Para manutenção do veículo Mobi placa IXQ6236 26,00 26,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2023 Filtro de combustível FS04/7 Óleo 5W30 Filtro de ar motor Filtro de óleo Vela ignição Filtro cabine Finalidade: Para manutenção do veículo Mobi placa IXQ6236 385,00
17/05/2023 Filtro de combustível FS04/7 Óleo 5W30 Filtro de ar motor Filtro de óleo Vela ignição Filtro cabine Finalidade: Para manutenção do veículo Mobi placa IXQ6236 385,00
19/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3194/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 385,00
TOTAL 385,00 385,00 385,00
SALDO A PAGAR 0,00