| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIO GARCIA RAMOS 00534199011 |
| Número do empenho: | 3221 | Data de lançamento: | 15/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Normatização e Fiscalização | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Ampl da Sinalização Horizontal e Vertical das Vias Públicas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Prestação de serviço de reforma de solda em placa de sinalização Finalidade: Para manutenção de placa de trânsito | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | Prestação de serviço de reforma de solda em placa de sinalização Finalidade: Para manutenção de placa de trânsito | 200,00 | ||
| 22/05/2023 | Prestação de serviço de reforma de solda em placa de sinalização Finalidade: Para manutenção de placa de trânsito | 200,00 | ||
| 23/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3221/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||