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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 3274 Data de lançamento: 17/05/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Filtro de ar 52,00 52,00
1.00 Filtro de combustível 19,00 19,00
1.00 Filtro de cabine 28,00 28,00
1.00 Filtro de óleo 23,00 23,00
2.50 Óleo 5W30 48,00 120,00
1.00 Mangueira hidrovácuo Finalidade: Para manutenção do veículo Argo placa JAY0D28 98,00 98,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2023 Filtro de ar Filtro de combustível Filtro de cabine Filtro de óleo Óleo 5W30 Mangueira hidrovácuo Finalidade: Para manutenção do veículo Argo placa JAY0D28 340,00
23/05/2023 Filtro de ar Filtro de combustível Filtro de cabine Filtro de óleo Óleo 5W30 Mangueira hidrovácuo Finalidade: Para manutenção do veículo Argo placa JAY0D28 340,00
01/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3274/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 340,00
TOTAL 340,00 340,00 340,00
SALDO A PAGAR 0,00