Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022. |
1.500,00 |
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| 30/05/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022.
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482,50 |
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| 01/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3349/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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482,50 |
| 07/06/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022.
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256,55 |
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| 07/06/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022.
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736,08 |
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| 07/06/2023 |
POR HAVER NOVA LICITAÇÃO. |
-24,87 |
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| 13/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3349/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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736,08 |
| 13/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3349/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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256,55 |
| TOTAL |
1.475,13 |
1.475,13 |
1.475,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |