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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3627 Data de lançamento: 31/05/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Papel vergê 0,75 37,50
90.00 Fita de cetim 0,25 22,50
5.00 Folha de celofane Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini 2,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2023 Papel vergê Fita de cetim Folha de celofane Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini 70,00
21/06/2023 Papel vergê Fita de cetim Folha de celofane Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini 70,00
29/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3627/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 70,00
TOTAL 70,00 70,00 70,00
SALDO A PAGAR 0,00