| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Número do empenho: | 3636 | Data de lançamento: | 31/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Pasta catálogo de plástico na cor preta Finalidade: Para organização dos trabalhos realizados nos grupos do SCFV | 11,95 | 478,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | Pasta catálogo de plástico na cor preta Finalidade: Para organização dos trabalhos realizados nos grupos do SCFV | 478,00 | ||
| 07/06/2023 | Pasta catálogo de plástico na cor preta Finalidade: Para organização dos trabalhos realizados nos grupos do SCFV | 478,00 | ||
| 15/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3636/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 478,00 | ||
| TOTAL | 478,00 | 478,00 | 478,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||